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岳陽市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年部門決算公開說明
來源:區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心   日期: 2019-08-26
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目  錄

第一部分 君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購情況公開表  此表為空表

第三部分 君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分  附件

岳陽市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年部門決算說明

第一部分

岳陽市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)做好區(qū)直機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房、通用資產(chǎn)、公務(wù)用車、公共節(jié)能和區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)及所駐單位的機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作。

(一)根據(jù)黨和國家有關(guān)機(jī)關(guān)行政后勤管理的規(guī)定和要求,結(jié)合區(qū)直機(jī)關(guān)的實(shí)際,做好機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作并實(shí)施,推動(dòng)后勤管理科學(xué)化、后勤服務(wù)社會(huì)化。

(二)負(fù)責(zé)按規(guī)定做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的重要接待服務(wù)工作;并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場(chǎng)的黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待工作。

(三)負(fù)責(zé)做好區(qū)直機(jī)關(guān)的國有資產(chǎn)規(guī)范化工作。

(四)按規(guī)定做好全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作;會(huì)同有關(guān)部門做好本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)區(qū)直部門開展本級(jí)系統(tǒng)內(nèi)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作;組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。

(五)負(fù)責(zé)做好全區(qū)公務(wù)用車的購置、更新、維修、調(diào)配、使用等工作。

(六)負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的會(huì)務(wù)、機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作,并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場(chǎng)的后勤和物業(yè)管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

(一)辦公室。負(fù)責(zé)內(nèi)外綜合協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)處理服務(wù)中心機(jī)關(guān)日常工作,擬訂中心機(jī)關(guān)工作制度;負(fù)責(zé)文秘、信息、檔案、保密、內(nèi)審和監(jiān)察等工作;承辦中心黨組會(huì)和主任會(huì);負(fù)責(zé)中心作風(fēng)紀(jì)律督查檢查,督促重要工作的落實(shí)情況。

(二)財(cái)務(wù)股。負(fù)責(zé)全中心機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)工作;負(fù)責(zé)做好中心機(jī)關(guān)干部的勞動(dòng)人事工資及有關(guān)福利工作;協(xié)助做好區(qū)“四大家”及區(qū)直相關(guān)單位的財(cái)務(wù)工作。

(三)接待股。根據(jù)區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府和區(qū)政協(xié)批準(zhǔn)的會(huì)議計(jì)劃,做好各項(xiàng)會(huì)務(wù)工作;負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)下達(dá)的接待及相關(guān)保障工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場(chǎng)的黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待工作。

(四)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,督促檢查《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》貫徹落實(shí)情況;研究制訂本級(jí)公共機(jī)構(gòu)開展節(jié)能降耗工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)制訂節(jié)能目標(biāo)責(zé)任及考核標(biāo)準(zhǔn),定期做好分析預(yù)測(cè),組織開展全區(qū)機(jī)關(guān)、行政事業(yè)單位節(jié)能工作的督查、指導(dǎo)、交流、總結(jié)和推廣。

(五)資產(chǎn)股。負(fù)責(zé)區(qū)直單位辦公用房、公有住房和通用資產(chǎn)的規(guī)范化管理工作。

(六)公務(wù)用車股。負(fù)責(zé)做好公務(wù)用車的購置、更新、調(diào)度等工作,負(fù)責(zé)對(duì)車輛保養(yǎng)、維修、加油、年檢和保險(xiǎn)的等工作;負(fù)責(zé)財(cái)政撥付資金和公務(wù)用車服務(wù)平臺(tái)的監(jiān)管;組織駕駛員的勞務(wù)派遣、績效考核、安全教育等工作。

機(jī)關(guān)黨組、支部、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:中心機(jī)關(guān)本級(jí)決算,及機(jī)關(guān)后勤運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)、公車平臺(tái)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)決算,區(qū)人大政協(xié)辦公用房、區(qū)老年大學(xué)大型修繕費(fèi)用決算,接管人社局原兩大農(nóng)場(chǎng)退休干部退休待遇補(bǔ)差代發(fā)項(xiàng)目人員經(jīng)費(fèi)決算。

第二部分 岳陽市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年度部門決算表(見附表)

第三部分 岳陽市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)952.34萬元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加221.82萬元,增長30.36%。主要原因是2018年機(jī)關(guān)后勤新增人大政協(xié)后勤、物業(yè)運(yùn)行保障支出,公車平臺(tái)置換兩臺(tái)新車。歸口管理的君山賓館以前年度人員養(yǎng)老保險(xiǎn)均在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支。

二、收入決算情況說明

2018年收入952.34萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入952.34萬元,比上年增加30.36%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)952.34萬元,其中:基本支出99.6萬元,占本年總支出10.46%。項(xiàng)目支出852.75萬元,占本年總支出89.54%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

收入支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)952.34萬元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加221.82萬元,增長30.36%。主要原因是2018年機(jī)關(guān)后勤新增人大政協(xié)食堂運(yùn)行保障支出,歸口管理的君山賓館以前年度人員養(yǎng)老保險(xiǎn)均在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出952.34萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,比上年增加221.82萬元,增加30.36%。主要原因是2018年機(jī)關(guān)后勤新增人大政協(xié)食堂運(yùn)行保障支出,歸口管理的君山賓館以前年度人員養(yǎng)老保險(xiǎn)均在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支。

(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出952.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出849.43萬元,占89.19%。文化體育與傳媒支出3萬元,占0.32%。社會(huì)保障和就業(yè)支出74.82萬元,占7.86%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.09萬元,占0.32%。農(nóng)林水支出12萬元,占1.26%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元,占1.05%。

(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為598.39萬元,支出決算為952.34萬元,其中君山賓館員工養(yǎng)老保險(xiǎn)59萬未在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心年初預(yù)算中列支,占年初預(yù)算的9.86%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是2018年機(jī)關(guān)后勤新增人大政協(xié)食堂運(yùn)行保障支出。歸口管理的君山賓館人員以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)均在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支。其中:

按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出65.91萬元,比上年增加58.39%。商品和服務(wù)支出10.15萬元,比上年減少93.03%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.54萬元,比上年增加56.45%。其中:工資福利支出339.38萬元,比上年增加34.56%。商品和服務(wù)支出513.36萬元,比上年增加25.37%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出99.6萬元,占財(cái)政撥款支出的10.46%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)89.45萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的89.81%,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

公用經(jīng)費(fèi)10.15萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的10.19%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為10.53萬元,支出決算數(shù)為10.32萬元(含項(xiàng)目支出中的公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出),完成預(yù)算的98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(含項(xiàng)目支出中的公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi))決算數(shù)為6.37萬元,占60.49%。我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)接待費(fèi)(含項(xiàng)目支出中的公務(wù)接待費(fèi)支出)決算數(shù)為3.95萬元,占35.51%。公務(wù)接待35批次82人次。公務(wù)用車購置0萬元,因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少0.21萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

1、嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和公務(wù)接待管理相關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,切實(shí)加強(qiáng)接待工作規(guī)范化建設(shè),協(xié)調(diào)服務(wù)好來區(qū)考察的各項(xiàng)活動(dòng)。

2、負(fù)責(zé)制定全區(qū)公務(wù)車輛的使用管理辦法,推進(jìn)公務(wù)用車制度改革;負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車的配備、更新、處置和管理工作。

3、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤小區(qū)和食堂的管理工作,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公用房的維修工作。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

1、完善接待管理辦法,嚴(yán)格控制接待范圍,無超標(biāo)準(zhǔn)接待行為發(fā)生。

2、保障全區(qū)公務(wù)用車及時(shí)調(diào)配到位。

3、后勤保障服務(wù)到位。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

對(duì)于重點(diǎn)來客接待達(dá)到“零差錯(cuò)”,進(jìn)一步提升接待服務(wù)質(zhì)量和水平,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)做好準(zhǔn)備和接待工作,接待經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi),接待費(fèi)用較上年度進(jìn)一步減少加強(qiáng)作風(fēng)監(jiān)督,樹好政府形象,來客接待滿意度達(dá)95%以上。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。主要原因是:只有參公單位和行政單位才有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi),區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心屬于事業(yè)單位,非參公和行政單位,故無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)。

(二)政府采購支出情情況

本年度政府采購無實(shí)際采購額。

(三)國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末共有車輛1輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

第五部分 附件

附件:2018年度中共岳陽市君山區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心部門決算公開表格

附件點(diǎn)擊下載:2018年度中共岳陽市君山區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心部門決算公開表格.XLS