2022年岳陽(yáng)市第十六中學(xué)部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
。ㄒ唬┗局С
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
。ㄋ模┱少(gòu)情況
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)校財(cái)務(wù)制度。
2、負(fù)責(zé)組織編制學(xué)校部門(mén)預(yù)算,并上報(bào)上級(jí)主管部門(mén);組織編制學(xué)校預(yù)算,并對(duì)預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整等進(jìn)行日常管理工作。
3、負(fù)責(zé)做好年終決算及會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、審核,編寫(xiě)年度部門(mén)決算分析評(píng)價(jià)報(bào)告及上報(bào)工作。
4、負(fù)責(zé)配合領(lǐng)導(dǎo)爭(zhēng)取國(guó)家財(cái)政撥款,多渠道籌集資金,建立和鞏固良好的對(duì)外合作關(guān)系。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)教育、財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)等上級(jí)部門(mén)和學(xué)校紀(jì)監(jiān)審等部門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。
6、負(fù)責(zé)學(xué)校教育工會(huì)會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等財(cái)務(wù)管理工作。
7、負(fù)責(zé)學(xué)校會(huì)計(jì)人員的管理、繼續(xù)教育培訓(xùn)等工作。
8、配合其他處室開(kāi)展各項(xiàng)工作。
9、配合其他科室開(kāi)展各項(xiàng)工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市第十六中學(xué)為君山區(qū)教育局所屬公益一類(lèi)事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。學(xué)校核定編制數(shù)161名,其中全額編制161名,差額編制0名,自收自支0名。該單位部門(mén)預(yù)算實(shí)有人員205人,其中在職人員161人,離休人員0人,退休人員44人,其他人員0人,F(xiàn)有教學(xué)班35個(gè),學(xué)生1636人。岳陽(yáng)市第十六中學(xué)設(shè)置了校長(zhǎng)室、辦公室、黨建中心、教學(xué)中心、教務(wù)中心、后勤中心、財(cái)務(wù)中心、工會(huì)、信息技術(shù)中心、團(tuán)委10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市第十六中學(xué)部門(mén)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算 3049.31 萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款2652.31 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入397萬(wàn)元。較上年同期預(yù)算減少了21.51萬(wàn)元,下降幅度0.71%,下降原因是人員有所減少。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門(mén)支出預(yù)算 3049.31萬(wàn)元,其中,教育支出2711.67萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 191.83萬(wàn)元,衛(wèi)生健康 10.4萬(wàn)元,住房保障 135.41萬(wàn)元。比去年同期數(shù)據(jù)相比減少了21.51萬(wàn)元,下降幅度0.71%,下降原因是人員有所減少。
2022 年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 2652.31 萬(wàn)元,其中:教育支出 2314.67 萬(wàn)元,占 87.26 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出 191.83萬(wàn)元,占 7.23 %;衛(wèi)生健康 10.4萬(wàn)元,占 0.39%;住房保障 135.41 萬(wàn)元,占5.1 %。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù) 2127.61 萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:
人員經(jīng)費(fèi)2080.12萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)47.5萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算524.70萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:①運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元;非義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)配套支出64.8萬(wàn)元;課改經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元;早晚班補(bǔ)助108萬(wàn)元;班主任津貼補(bǔ)貼29.7萬(wàn)元;優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)金120萬(wàn)元;名校長(zhǎng)工作室經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元;優(yōu)秀學(xué)生激勵(lì)和資助經(jīng)費(fèi)27.2萬(wàn)元。以上項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電、培訓(xùn)及教師和學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)等開(kāi)支。項(xiàng)目支出較上年減少 81.30 萬(wàn)元,減少的主要原因是2022年壓縮項(xiàng)目支出規(guī)模,項(xiàng)目資金預(yù)算減少。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.5萬(wàn)元。比上年減少370.16萬(wàn)元,減少779.28%。主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求,進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本單位1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 6 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少11.15萬(wàn)元,主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求,進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬開(kāi)展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
。ㄋ模┱少(gòu)情況:2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0.00 萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0.00 萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0.00 萬(wàn)元。
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē) 0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē) 0 輛,應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē) 0 輛,其中,機(jī)要通信用車(chē) 0輛,應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)。
。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3049.31萬(wàn)元,其中,基本支出2127.61萬(wàn)元,項(xiàng)目支出921.7萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表(見(jiàn)附件)