岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分:岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分:
君山區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
主要職責是:
(一)擬訂全區(qū)社會醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標準并組織實施。
(二)貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,落實全市具體實施辦法,建立健全全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進全區(qū)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
(三)貫徹執(zhí)行市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,執(zhí)行市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。組織實施全區(qū)長期護理保險制度改革。落實離休干部醫(yī)療保障待遇政策。
(四)落實全市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。
(五)貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策,落實市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,執(zhí)行價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
(六)貫徹執(zhí)行國家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策,指導和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺的應用。
(七)貫徹執(zhí)行市有關協(xié)議醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
(八)負責全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務體系和信息化建設。落實市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務員補充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療互助、大病保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策,執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
(九)貫徹執(zhí)行國家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策,負責全區(qū)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。
(十)完成上級交辦的其他任務。
(二)、機構(gòu)設置
內(nèi)設科室分別是: 辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務管理股、醫(yī)藥價格和招標采購股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財務和法規(guī)股。
所屬事業(yè)單位是:岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
我局納入2021年部門預算編制范圍是由1個單位組成,為君山區(qū)醫(yī)療保障局。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算的情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。
(一)收入預算,2021年年初預算數(shù)2506.4萬元,其中:一般公共預算撥款2506.4萬元(其中經(jīng)費撥款2506.4萬元)。一般公共預算撥款收入較去年減少了590.04萬元,下降了19.06%,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出減少了647.95萬元 ,工資福利支出增加了49.39萬元,商品服務支出增加了8.52萬元,主要原因是項目支出減少了。
(二)支出預算,2021年年初預算數(shù)2506.4萬元,比去年支出下降了19.06%,其中:社會保障和就業(yè)支出22.01萬元,衛(wèi)生健康支出2469.05萬元,住房保障支出15.34萬元,支出較上年減少了647.95萬元,主要是基本支出增加了57.91萬元,項目支出減少了647.96萬元。主要原因是項目支出減少了。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算2506.4萬元,社會保障和就業(yè)支出22.01萬元,占0.88%,衛(wèi)生健康支出2469.05萬元,占98.51%,住房保障支出15.34萬元,占0.61%,具體安排情況如下:
(一) 、一般公共預算基本支出238.95萬元,其中:
人員經(jīng)費211.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費27.33萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了57.91萬元,上升了31.99%,上升的主要原因為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。
(二)、一般公共預算項目支出2267.45萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項,其中:醫(yī)保工作經(jīng)費155.30萬元,城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金150萬元,城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金154.63萬元,城鄉(xiāng)居民醫(yī);饏^(qū)級補助1807.52萬元。項目支出較上年減少647.96萬元,主要是2021年對一般商品服務支出減少了1.2萬元,對個人和家庭的補助支出減少646.75萬元。
五、政府性基金支出預算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)、機關運行經(jīng)費
2021年的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款27.33萬元,較 2020 年預算增加8.52萬元,較上年上升45.3%,主要原因是人員增加,公用經(jīng)費增加。
(二)、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)21.87萬元,其中:因公出國(境)
費0萬元,公務用車購置及運行費11.34萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為11.34萬元,其他交通費用0萬元),公務接待費10.53萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)與 2020 年預算數(shù)持平。
(三)、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)為0人,內(nèi)容為0工作會議。培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)為0人。
(四)、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(五)、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底,君山區(qū)醫(yī)療保障局共有車輛 1輛,單位價值 50 萬元以上通用設備0臺(套),單位價值 100 萬元以上專用設備0臺(套)。
2021年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理,納入2021年部門整體支出績效目標的金額為2506.4萬元,其中:基本支出238.95萬元,項目支出2267.45萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分:
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目)
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經(jīng)濟科目 )
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表無數(shù)據(jù))
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)(此表無數(shù)據(jù))
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù))
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表