2022年君山區(qū)計劃生育協(xié)會預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、協(xié)助黨和政府貫徹落實黨和國家有關人口和計劃生育法律、法規(guī)和政策,充分發(fā)揮基層協(xié)會組織網(wǎng)絡優(yōu)勢和會員的示范帶頭作用,動員、組織群眾自覺實行計劃生育,協(xié)助黨和政府統(tǒng)籌解決人口問題;2、組織開展全區(qū)人口和計劃生育重大問題、群眾工作的政策與動態(tài)研究,為區(qū)委區(qū)政府提供相關決策意見和建議;3、制定全區(qū)計劃生育協(xié)會發(fā)展戰(zhàn)略、工作規(guī)劃和年度計劃,并組織實施;指導全區(qū)各地建立健全全區(qū)計劃生育協(xié)會專職隊伍、會員隊伍和志愿者隊伍;組織計劃生育協(xié)會工作業(yè)務培訓、經(jīng)驗交流和總結表彰;4、組織基層協(xié)會開展群眾性的計劃生育宣傳教育活動,開展優(yōu)生優(yōu)育、性與生殖健康和避孕節(jié)育知識的普及活動;5、協(xié)調社會力量,整合各類資源,廣泛開展生育關懷行動(關懷困難的計劃生育家庭、關懷育齡群眾生殖健康、關懷獨生子女、關懷女孩健康成長、關懷基層計劃生育工作者);6、推進計劃生育存(居)民自治工作,指導基層協(xié)會在計劃生育村(居)民自治工作中發(fā)揮生力軍作用;7、指導基層協(xié)會積極發(fā)揮民主參與、民主監(jiān)督作用,反映群眾訴求,維護群眾合法權益;8、開展對外工作交流,完成上級和區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
君山區(qū)計生協(xié)會無人員編制,由其他單位人員兼任。
二、部門預算單位構成
君山區(qū)計劃生育協(xié)會只有本級,沒有其他預算單位,因此本單位預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算18萬元,其中,一般公共預算撥款 18萬元,政府性基金預算撥款 0 萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款 0萬元,納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年持平。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算18萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出0萬元,衛(wèi)生健康支出18萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,住房保障支出0萬元。支出較上年持平。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算18萬元,其中:衛(wèi)生健康支出18萬元,占100%;。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數(shù)0萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:
人員經(jīng)費0萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費0萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出金額較上年無變化。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算18萬元,主要是計生協(xié)會專項資金18萬元,包括部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:計生村民自治創(chuàng)建工作4萬元,計生政策、法律法規(guī)宣傳8萬,生育關懷4,“三結合”項目2萬元,主要用于做好計生宣傳教育、生殖健康咨詢服務、優(yōu)生優(yōu)育指導、計生家庭幫扶、權益維護和流動人口服務等方面;項目支出較上持平。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2022年本部門機關本級的機關運行經(jīng)費0萬元,
(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算 0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人,內容為無;培訓費預算0萬元,擬開展0培訓,人數(shù)0人,內容為無;擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為18萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出18萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表(見附件)