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2019年度岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門決算情況公開說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2020-08-24
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目 錄

第一部分岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局概況

一、部門職責(zé)

(一)貫徹落實國家和省、市有關(guān)科技、工業(yè)和信息化的方針政策和法律法規(guī);起草科技、工業(yè)和信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件,并組織實施;對相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。擬訂并組織實施科技和工業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃及產(chǎn)業(yè)政策;研究提出推進工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議;指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作;會同有關(guān)部門做好全區(qū)維護企業(yè)穩(wěn)定工作。

(二)組織實施區(qū)科技重大專項和區(qū)級科技計劃工作。(三)牽頭組織全區(qū)農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域的科技進步工作。

(四)牽頭組織協(xié)調(diào)促進全區(qū)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。

(五)主管全區(qū)高新技術(shù)的研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作。

(六)負(fù)責(zé)本部門及歸口管理單位的區(qū)級科技經(jīng)費預(yù)決算和經(jīng)費使用的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)制定并會同有關(guān)部門實施全區(qū)科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)計劃,推進科技基礎(chǔ)條件平臺共建共享;會同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策建議。   

(七)負(fù)責(zé)全區(qū)科技和工業(yè)和信息化領(lǐng)域的人才有關(guān)工作;指導(dǎo)全區(qū)科技和工業(yè)和信息化領(lǐng)域人才開發(fā)和培訓(xùn)工作;開展人才和智力對外合作交流;承擔(dān)全區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和科技創(chuàng)新團隊建設(shè)有關(guān)工作。

(八)負(fù)責(zé)全區(qū)科技獎勵、技術(shù)保密、科技評估、科技統(tǒng)計等工作。

(九)負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常運行調(diào)節(jié)。

(十)擬訂全區(qū)新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題;推進信息化和工業(yè)化融合;推進全區(qū)國民經(jīng)濟和社會信息化。

(十一)指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進步、技術(shù)創(chuàng)新;推進工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新,推進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化;編制并組織實施技術(shù)改造規(guī)劃,提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向。

(十二)負(fù)責(zé)中小企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和全民創(chuàng)業(yè)的宏觀指導(dǎo);制訂全區(qū)中小企業(yè)經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施;推進中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè);綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和全民創(chuàng)業(yè)的政策措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

(十三)組織擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關(guān)政策,協(xié)調(diào)解決重大問題;根據(jù)國家、省、市統(tǒng)一規(guī)劃,協(xié)調(diào)全區(qū)公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用信息網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè),促進網(wǎng)絡(luò)資源共享;促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展;推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享;依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場;推進全區(qū)信息化建設(shè)。

(十四)擬訂全區(qū)信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè);指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息資源系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作,協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。(十五)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

我局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室(法規(guī)股)、科技服務(wù)股、經(jīng)濟運行股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、節(jié)能利用股、信息化股和2個所屬事業(yè):君山區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心,君山區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。

我局共有編制12個,其中行政編制6個,事業(yè)編制6個。2020年現(xiàn)有在編在崗人員12人,其中行政編制人員6人,事業(yè)人員6人。另有臨聘人員3人, 離退休23人。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機關(guān)本級決算,無所屬二級機構(gòu)納入決算匯總。

第二部分

岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2019年度

部門決算表(見附表)

第三部分 

岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2019年度

部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計634.39萬元,與2018年相比,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

二、收入決算情況說明

本年收入合計634.39萬元,其中:財政撥款收入634.39萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計618.82萬元,其中:基本支出110.81萬元,占17.91%。項目支出508.01萬元,占82.09%。本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計634.39萬元,與2018年相比,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出618.82萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出618.82萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出40萬元,占6.46%;科學(xué)技術(shù)(類)支出569.92萬元,占92.1%;社會保障和就業(yè)(類)支出0.12萬元,占0.02%;衛(wèi)生健康(類)支出1.19萬元,占0.19%;資源勘探信息等(類)支出7.6萬元,占1.23%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為634.39萬元,支出決算為618.82萬元,完成年初預(yù)算的97.55%,主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓縮一般性支出。其中(按經(jīng)濟科目分類):

1、工資福利支出59.74萬元,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

2、商品和服務(wù)支出51.47萬元,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

3、對個人和家庭的補助支出17.60萬元,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

4、對企業(yè)補助490.00萬元,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。     

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出110.81萬元,其中:人員經(jīng)費70萬元,占基本支出的63.17%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費40.81萬元,占基本支出的36.83%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3萬元,支出決算為   2.27萬元,完成預(yù)算的75.67%,其中:

因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為3萬元,支出決算為2.27萬元,完成預(yù)算的75.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  

本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算2.27萬元,占100 %,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為2.27萬元,全年共接待來訪團組28個、來賓280人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》(岳君財發(fā)〔2020〕12號)要求,我單位通過績效自評,掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果,總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足,為進一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預(yù)算和績效目標(biāo)管理提供了重要參考,部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質(zhì)公開。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

其他科技條件與服務(wù),產(chǎn)業(yè)技術(shù)的開發(fā)項目績效自評結(jié)果均為優(yōu)。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

2019年度我單位在財政資金管理方面嚴(yán)格按照財政部門的管理要求開展各項工作,會計核算規(guī)范,內(nèi)容齊全,認(rèn)真地開展了績效評價工作,接受人大和財政機構(gòu)的監(jiān)督,2019年度重點績效評價為“優(yōu)”。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出40.81萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少1.12萬元。減少2.67%,主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓宿一般性支出。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費1萬元,用于組織科學(xué)技術(shù)人才交流會;開支培訓(xùn)費0.2萬元,用于開展科普工作培訓(xùn)等,未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

(三)政府采購支出情情況

本年度無政府采購。  

(四)國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等,反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

醫(yī)療費:反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

離休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。

退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費等。

第五部分 附件

岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門決算公開表格

附件:2019年度岳陽市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門決算公開表格.XLS