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2022年君山區(qū)統(tǒng)計局部門預算公開說明
來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
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2022年君山區(qū)統(tǒng)計局部門預算

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  (二)機構(gòu)設置

  二、部門預算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算

 。ǘ┲С鲱A算

  四、一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬┗局С

  (二)項目支出

  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

  (二)“三公”經(jīng)費預算

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  (四)政府采購情況

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  (六)預算績效目標說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1.貫徹執(zhí)行國家和省、市統(tǒng)計工作的方針政策,完成統(tǒng)計調(diào)查任務。

  2.承擔組織領導和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作。

  3.監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)和統(tǒng)計方法制度的實施情況。

  4.組織實施本區(qū)國民經(jīng)濟核算工作。

  5.會同有關部門組織實施國家重大的國情國力普查計劃

  6.對全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展態(tài)勢進行統(tǒng)計分析、預測和監(jiān)督。

  7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

  (二)機構(gòu)設置

  2022年編制部門核實君山區(qū)統(tǒng)計局編制13人,在編在崗14人。區(qū)統(tǒng)計局內(nèi)設辦公室、政策法規(guī)股、綜合核算股、經(jīng)濟統(tǒng)計股、社會統(tǒng)計股等5個工作機構(gòu)。

  二、部門預算單位構(gòu)成

  岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算326.66萬元,其中,一般公共預算撥款326.66萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加23.77萬元,主要是因為2022年人員新增,導致增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費,2022年城調(diào)、基層統(tǒng)計崗位補助工作及普查工作的調(diào)查點增加,各項經(jīng)費同比增加。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算326.66萬元,其中,一般公共服務支出294.24萬元,社會保障和就業(yè)支出14.77萬元,衛(wèi)生健康支出7.23 萬元,住房保障支出10.42萬元。支出較去年增加23.77 萬元,主要是因為2022年人員新增,導致增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費,2022年城調(diào)、基層統(tǒng)計崗位補助工作及普查工作的調(diào)查點增加,各項經(jīng)費同比增加。

  說明:2022年預算公開文檔第三大點(對應表3)、第四大點(對應表7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致0.01的尾數(shù)差異。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算326.66萬元,其中,一般公共服務支出294.24萬元,占90 %;社會保障和就業(yè)支出14.77萬元,占4.52 %;衛(wèi)生健康支出7.23萬元,占2.21%;住房保障支出10.42萬元,占3.27%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)176.66萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

  人員經(jīng)費149.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經(jīng)費27.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

  基本支出較上年增加8.13萬元,上升4.82 %,上升的主要原因為2022年人員增加,導致增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算150萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:城調(diào)、基層統(tǒng)計崗位補助經(jīng)費支出55萬元,主要用于承擔組織領導和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)和統(tǒng)計方法制度的實施情況等方面;第七次全國人口普查經(jīng)費支出   20萬元,會同有關部門組織實施國情國力普查工作等方面;統(tǒng)計基層基礎經(jīng)費支出75萬,主要用于組織實施本區(qū)國民經(jīng)濟核算工作;項目支出較上年增加15.64萬元,增加的主要原因是2022年城調(diào)、基層統(tǒng)計崗位補助工作及普查工作的調(diào)查點增加,各項經(jīng)費同比增加。

  五、政府性基金預算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:2022年本部門機關本級的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款27.11萬元,較 2021 年預算增加2.9萬元,較上年增加11.97%,主要原因2022年人員新增,運行經(jīng)費同比增加。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算:2022年本部門機關本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少1萬元,主要是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求,進一步壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車 0輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備  0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0  臺,單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為326.66萬元,其中,基本支出176.66萬元,項目支出150萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表(見附件)

  附件:岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局2022年部門預算表.xlsx