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2022年君山區(qū)社會(huì)治理網(wǎng)格化服務(wù)中心部門預(yù)算公開說明
來源:君山區(qū)財(cái)政局   日期: 2022-01-24
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  2022年君山區(qū)社會(huì)治理網(wǎng)格化服務(wù)中心部門預(yù)算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

 。ㄒ唬┗局С

  (二)項(xiàng)目支出

  五、政府性基金預(yù)算支出

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

  (三)一般性支出情況

 。ㄋ模┱少徢闆r

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預(yù)算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  23、整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分 2022年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責(zé)

  1、貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于創(chuàng)新社會(huì)治理的方針政策和法律法規(guī);擬定全區(qū)社會(huì)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作規(guī)劃、計(jì)劃,并組織實(shí)施。

  2、研究分析全區(qū)社會(huì)治理工作形勢(shì),創(chuàng)新社會(huì)治理方式,擬定全區(qū)創(chuàng)新社會(huì)治理的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,全面推進(jìn)公共服務(wù)、網(wǎng)格管理、居民自治和綜治信息化建設(shè)。

  3、依托綜治信息系統(tǒng),逐步建立完善統(tǒng)一的服務(wù)管理平臺(tái),對(duì)全區(qū)居民有關(guān)社會(huì)治安、矛盾糾紛、社會(huì)服務(wù)等方面的求助、投訴聯(lián)動(dòng)受理、處理、督辦、反饋。

  4、負(fù)責(zé)綜治中心信息化系統(tǒng)的管理和維護(hù),會(huì)同有關(guān)部門整合信息資源,對(duì)接部門數(shù)據(jù)和平臺(tái),推進(jìn)君山區(qū)綜治中心信息平臺(tái)與各部門間信息互通共享。

  5、會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)網(wǎng)上辦理公共服務(wù)事項(xiàng),深化“一站式”服務(wù)模式。

  6、負(fù)責(zé)建立、完善考核機(jī)制,對(duì)鎮(zhèn)(街道)場(chǎng)、相關(guān)區(qū)直部門開展社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作進(jìn)行考核。

  7、組織領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作,制定網(wǎng)格員主要職責(zé)和工作要求標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)場(chǎng)、村(社區(qū))抓好網(wǎng)格員日常管理,對(duì)下達(dá)給網(wǎng)格員的任務(wù)指令進(jìn)行督辦、考核。

  8、牽頭組織或會(huì)同鎮(zhèn)(街道)場(chǎng)和協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)直部門對(duì)網(wǎng)格員、駐村(社區(qū))輔警開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育。

  9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  我單位設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合辦公室(業(yè)務(wù)培訓(xùn)室)、指揮調(diào)度室、督查考評(píng)室。

  我單位共有編制6個(gè),全部為全額撥款事業(yè)編。2022年實(shí)有在編在崗人員4人。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  君山區(qū)社會(huì)治理網(wǎng)格化服務(wù)中心只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算116.13萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款116.13萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加7.06萬元,增長6.47%,增長的主要原因是新增一名工作人員。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算116.13萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出4.09萬元,衛(wèi)生健康支出1.98萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出107.13萬元,住房保障支出2.93萬元。支出較上年增加7.06萬元,增長的主要原因是新增了一名工作人員。

  說明:2022年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算116.13萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出4.09萬元,占3.52 %;衛(wèi)生健康支出1.98萬元,占1.71 %;城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.13萬元,占92.25%;住房保障支出2.93萬元,占2.52 %。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)44.27萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)39.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)4.39萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

  基本支出較上年增加10.06萬元,上升22.72%,上升的主要原因?yàn)樾略隽艘幻ぷ魅藛T。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算71.86萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:社會(huì)治理網(wǎng)格化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出22萬元,主要用于本單位日常開銷等方面;移動(dòng)網(wǎng)格平臺(tái)項(xiàng)目支出49.86萬元,主要用于移動(dòng)簽約項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出較上年減少3萬元,減少的主要原因是2022年減少了一部分的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.39萬元,比上年預(yù)算增加1.18萬元,上升36.76%,主要是新增社會(huì)治理網(wǎng)格化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和移動(dòng)網(wǎng)格平臺(tái)項(xiàng)目以及新增一名工作人員。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少了0.70萬元,減少的主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求,進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人次;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,2022年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為116.13萬元,其中,基本支出44.27萬元,項(xiàng)目支出71.86萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

  第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)

  附件:岳陽市君山區(qū)社會(huì)治理網(wǎng)格化服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表.xlsx