一、基本情況
本單位職能是負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)23個村(場)、社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)及社會事務(wù)管理,保障錢糧湖鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。全鎮(zhèn)集雨面積187平方公里,總?cè)丝?.6萬人,下轄14個行政村、2個漁場、7個居委會。實(shí)有財政供養(yǎng)人數(shù)234人,其中:在職77人、離退休157人;另臨聘人數(shù)37人,公益性崗位工作人員68人(環(huán)衛(wèi))。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)部門決算包括鎮(zhèn)機(jī)關(guān)本級及所屬站所決算。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入3235.07萬元。比上年增加18.6%。總支出3235.09萬元,比上年增加18.6%。
(二)收入決算情況:2017年收入3235.07萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入3235.07萬元,比上年增加23.92%。
(三)支出決算情況:2017年支出3235.07萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1064.37萬元,比上年增加9.87%。公共安全支出3萬元,比上年減少40%。文化體育與傳媒支出400萬元。社會保障和就業(yè)支出274萬元。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.5萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出336萬元,比上年減少4.71%。農(nóng)林水支出1096.2萬元,比上年減少21.6%。資源勘探信息等支出39萬元,比上年增加1200%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入3235.07萬元,比上年增加18.6%,一般公共預(yù)算財政撥款收入3235.07萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。財政撥款總支出3235.07萬元,比上年增加18.6%。一般公共預(yù)算財政撥款支出3235.07萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
2017年一般公共預(yù)算撥款收入3235.07萬元。比上年增加23.92%。一般公共預(yù)算撥款支出3235.07萬元,比上年增加23.92%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入3235.07萬元,其中:用于基本支出的收入2808.27萬元,用于項(xiàng)目支出的收入426.8萬元。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出3235.07萬元;局С觯 2808.27萬元,其中:工資福利支出1543.63萬元,比上年增加28.5%,原因是工資及津補(bǔ)貼提標(biāo)。商品和福利支出684萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出580.64萬元。項(xiàng)目支出: 426.8萬元。比上年增加108.78%。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為134萬元,決算數(shù)為111萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為89萬元,決算數(shù)為68萬元,公務(wù)接待800批9000人次。公務(wù)用車預(yù)算數(shù)為45萬元,決算數(shù)為43萬元。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少1.02萬元。錢糧湖鎮(zhèn)按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
1、沒有政府性基金決算:錢糧湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年錢糧湖鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算684萬元。比2016年增加45.73萬元。原因是維修(護(hù))費(fèi)增加。
(二)政府采購情況
2017年錢糧湖鎮(zhèn)人民政府采購總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
無公車和大型設(shè)備:錢糧湖鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車和單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
九:相關(guān)的名稱解釋。
如: 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件點(diǎn)擊下載:2017年度部門決算公開表(錢糧湖鎮(zhèn)).XLS