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2019年度岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門決算情況公開說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2020-08-17
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目  錄

第一部分岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件 

第一部分

岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關,行使本行政區(qū)的行政職能,錢糧湖鎮(zhèn)政府具體職能為:

1、在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領導下,行使區(qū)人民政府賦予的權利,負責轄區(qū)的行政管理工作。

2、宣傳黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。

3、依法參與城市建設和管理,依法依規(guī)做好拆遷工作。

4、加強社會治安綜合治理,維護社會安定團結。

5、積極發(fā)展社區(qū)服務業(yè),發(fā)展多元化街道經(jīng)濟,不斷壯大街道經(jīng)濟實體。

6、落實人口計劃指標,加強流動人口的計生管理工作,搞好計劃生育管理工作。

7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動的組織、協(xié)調(diào)工作。

8、做好擁軍家屬和社會救濟等基層社會保障工作,維護老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權利。

9、協(xié)助做好僑臺事務、離退休人員管理工作。

10、指導社區(qū)居委會和村級組織工作,加強扶貧工作力度,扶持民辦經(jīng)濟實體,幫助社區(qū)及村級組織解決實際困難。

11、完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內(nèi)設機構設置。

岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設機構4個,所屬事業(yè)站所5個。內(nèi)設機構分別是:黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、人口與計劃生育辦公室。所屬事業(yè)站所分別是:衛(wèi)計所、社會保障服務站、城建環(huán)衛(wèi)站、農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心、動物防疫站。

(二)決算單位構成。

岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括:鎮(zhèn)機關本級決算及所屬站所決算。

第二部分 岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

表格附后:

表一、收入支出決算總表

表二、收入決算表

表三、支出決算表

表四、財政撥款收入支出決算總表

表五、一般公共預算財政撥款支出決算表

表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計4,160.51萬元,與2018年相比,收、支總計減少442萬元,減少9.6%。主要原因是節(jié)能環(huán)保收支減少、城鄉(xiāng)社區(qū)收支減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4,160.51萬元,其中:財政撥款收入3941.63萬元,占94.74%。政府性基金預算財政撥款收入218.88萬元,占5.26%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計4,160.51萬元,其中:基本支出3,053.63萬元,占73.4%。項目支出1106.88萬元,占26.6%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計4160.51萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少442萬元,減少9.6%。主要原因是節(jié)能環(huán)保收支減少、城鄉(xiāng)社區(qū)收支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出3941.63萬元,占本年支出合計的94.74%。與2018年度相比,財政撥款支出減少646萬元,減少14.09%,主要原因是節(jié)能環(huán)保支出減少、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出3941.63萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2173.98萬元,占55.15%;文化旅游體育與傳媒(類)支出2萬元,占0.05%;社會保障和就業(yè)(類)支出167.98萬元,占4.26%;衛(wèi)生健康(類)支出45.49萬元,占1.15%;節(jié)能環(huán)保(類)支出23萬元,占0.58%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出570.88萬元,占14.48%;農(nóng)林水(類)支出829萬元,占21.03%;交通運輸(類)支出295萬元,占7.48%;住房保障(類)支出53.16萬元,占1.35%;

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為2994.34萬元,支出決算為3,941.63萬元,完成年初預算的131.64%。超預算的主要原因為年中追加了村級運轉經(jīng)費、社區(qū)運轉經(jīng)費預算。其中:基本支出3053.63萬元,項目支出888萬元。

基本支出3053.63萬元,比上年增加6.25%。其中:工資福利支出1737.83萬元,比上年增加1.6%;商品和服務支出807.5萬元,比上年減少10.31%;對個人和家庭的補助支出508.3萬元,比上年增加93.03%。

項目支出888萬元,比上年減少48.19%。其中資本性支出888萬元,比上年減少48.19%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出3,053.63萬元,其中:人員經(jīng)費2,246.13萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費807.5萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為63萬元,支出決算為60萬元,完成預算的95.24%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0。與上年持平。

公務接待費支出預算為63萬元,支出決算為60萬元,完成預算的95.24%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.02萬元,減少0.03%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年持平。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算60萬元,占100 %,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為60萬元,全年共接待來訪團組1501個、來賓10002人次,主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入218.88萬元,占本年收入合計的5.26%。比上年增加1431.14%,本年支出218.88萬元,占本年支出合計的5.26%。比上年增加1431.14%,項目支出218.88萬元,比上年增加1431.14%。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)《君山區(qū)財政局關于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》(岳君財發(fā)〔2020〕12號)要求,我單位通過績效自評,掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果,總結了項目資金管理經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足,為進一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預算和績效目標管理提供了重要參考,部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質(zhì)公開。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

防汛抗旱工作專項資金項目績效自評結果為優(yōu)。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

重點開展了扶貧資金績效評價,通過加大對扶貧村基礎設施投入,提升群眾的生產(chǎn)生活條件,助力脫貧攻堅,受益貧困人口滿意度、受益人口滿益度在97%以上。。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府2019年機關運行經(jīng)費支出807.5萬元,年初預算數(shù)800萬元,較年初預算數(shù)增加了7.5萬元。較年初預算數(shù)增加的主要原因是維修(護)費增加。

(二)政府采購支出情情況

本年度無政府采購。  

(三)國有資產(chǎn)占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備,年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

政府性基金預算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

交通運輸支出(類):是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)。

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費及其他費用。

第五部分 附件

岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格

附件:岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格.xls