一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
柳林洲街道辦事處主要承擔(dān)有關(guān)管理職責(zé)主要包括:
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施。
(二)指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作,支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設(shè),向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。
(三)抓好社區(qū)文化建設(shè),開展文明街道、文明單位,文明小區(qū)建設(shè)活動,組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。
(四)負責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化,保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。
(五)協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作;積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。
(六)會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作,完成區(qū)下達的各項計劃生育指標(biāo)任務(wù)。
(七)協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
(八)負責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作,做好民事調(diào)解,開展法律咨詢、服務(wù)等工作,維護居民的合法權(quán)益,搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。
(九)負責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作,發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動,綠化、美化、凈化城市環(huán)境,協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。
(十)負責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護轄區(qū)的良好秩序。
(十一)負責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃,協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。
(十二)配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
(十三)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
2、機構(gòu)設(shè)置,辦公室,農(nóng)辦,扶貧辦,城建辦,計生辦,信訪辦,經(jīng)管站,項目辦,安監(jiān)站,文化站,畜牧站,武裝部,紀(jì)委,監(jiān)察室,財政所,司法所,食藥站,工會,團委,婦聯(lián),機關(guān)支部,政協(xié)聯(lián)絡(luò)組
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:無
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)1647.21萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1647.21萬元 ,納入專戶管理的非稅收入撥款 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加120.95萬元,主要是:村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費增加20萬元,一般商品服務(wù)支出增加58.06萬元,工資福利支出增加42.89萬元。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)1647.21 萬元,其中,工資福利支出725.11萬元,一般商品服務(wù)支出 83萬元,社會保障繳費支出264.1萬元。專項商品服務(wù)支出575萬元,支出較去年增加120.95萬元,主要是::村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費增加20萬元,一般商品服務(wù)支出增加58.06萬元,工資福利支出增加42.89萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1647.21萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為1072.21萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為575萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費,社區(qū)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費等。其中:村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費194萬元,社區(qū)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費240萬元,村級組織規(guī)范化建設(shè)資金20萬元,村級組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費20萬元,轉(zhuǎn)移支付資金97萬元,掛口社區(qū)活動經(jīng)費4萬元。。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1072.21 萬元,比2017年預(yù)算增加233.55萬元,增長 21.7 %。如:村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費增加20萬元,一般商品服務(wù)支出增加58.06萬元,工資福利支出增加42.89萬元,項目支出112.6萬元。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為103.68萬元,其中,公務(wù)接待費81萬元,公務(wù)用車購置及運行費22.68萬元(其中,公務(wù)用車購置費 0萬元,公務(wù)用車運行費 22.68萬元),因公出國(境)費0萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件點擊下載:4.2018部門預(yù)算公開表.XLS