91最新国产视频_亚洲男人中文字幕一区_97在线视频精品播放_欧美亚洲日韩精品国产

岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2018年部門決算公開說明
來源:柳林洲街道辦事處   日期: 2019-08-19
瀏覽量: 1 | | | |

目  錄

第一部分 君山區(qū)柳林洲街道辦事處鎮(zhèn)概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  君山區(qū)柳林洲街道辦事處鎮(zhèn)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購情況表  此表為空表

第三部分  君山區(qū)柳林洲街道辦事處鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2018年部門決算說明

第一部分

岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處概況

一、部門職責

1、在街道黨工委的統(tǒng)一領導下,行駛區(qū)人民政府賦予的權利,負責轄區(qū)的行政管理工作。

2、宣傳黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。

3、依法參與城市建設和管理,依法依規(guī)做好拆遷工作。

4、加強社會治安綜合治理,維護社會安定團結。

5、積極發(fā)展社區(qū)服務業(yè),發(fā)展多元化街道經濟,不斷壯大街道經濟實體。

6、落實人口計劃指標,加強流動人口的計生管理工作,搞好計劃生育管理工作。

7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動的組織、協(xié)調工作。

8、做好擁軍家屬和社會救濟等基層社會保障工作,維護老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權利。

9、協(xié)助做好僑臺事務、離退休人員管理工作。

10、指導社區(qū)居委會和村級組織工作,加強扶貧工作力度,扶持民辦經濟實體,幫助社區(qū)及村級組織解決實際困難。

11、完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處單位內設機構包括:經管站、社保站、司法所、農技服務中心、城建環(huán)衛(wèi)站、計生站及文化站。

(二)決算單位構成。

岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處單位2018年部門決算匯總公開單位構成包括:辦事處機關本級及所屬經管站、社保站、司法所、農技服務中心、城建環(huán)衛(wèi)站、計生站及文化站等內設部門。

第二部分 岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2018年度部門決算表(見附表)

第三部分 岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計3,332.46萬元,與2017年相比,收、支總計增加648.8萬元,增長24.18%。主要原因:

項目資金較2017年有所增加。

人員經費尤其是績效工資的提標。

經濟發(fā)展的客觀因素。

二、收入決算情況說明

2018年收入3,332.46萬元,其中:一般公共預算撥款收入3332.46萬元,比上年增加24.18%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3,332.46萬元,其中:基本支出1,980.46萬元,占本年總支出59.43%。項目支出1352萬元,占本年總支出40.57%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計3332.46萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加648.8萬元,增長24.18%。主要原因是

項目資金較2017年有所增加。

人員經費尤其是績效工資的提標。

經濟發(fā)展的客觀因素。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出3332.46萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,比上年增加649萬元,增加24.18%。主要原因是:

項目資金較2017年有所增加。

人員經費尤其是績效工資的提標。

經濟發(fā)展的客觀因素。

(二)一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出3332.46萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1972.46萬元,占59.19%。公共安全支出10萬元,占0.3%。文化體育與傳媒支出2萬元,占0.06%。節(jié)能環(huán)保支出10萬元,占0.3%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出606萬元,占18.18%。農林水支出726萬元,占21.79%。資源勘探信息等支出3萬元,占0.09%。其他支出3萬元,占0.09%。

(三)一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為3,332.46萬元,支出決算為3,332.46萬元,完成年初預算的100%。

按經濟分類:工資福利支出1200.92萬元,比上年增加57.24%。商品和服務支出510.1萬元,比上年減少4.39%。對個人和家庭的補助269.45萬元,比上年減少26.23%。項目支出1352萬元,比上年增加32.4%。其中:商品和服務支出23萬元,上年無商品和服務支出。對企業(yè)補助1329萬元,比上年增加30.15%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,980.46萬元,占一般公共預算撥款支出59.43%。其中:

人員經費1,470.36萬元,占一般公共預算財政撥款基本支出的74.24%。主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費510.1萬元,占一般公共預算財政撥款基本支出的25.76%。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為30萬元,支出決算數為30萬元,完成預算的100%,決算數與預算數一致,我單位將進一步認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經費開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務接待費決算數為30萬元,占100%。公務接待298批次3500人次。公務用車購置及運行費0萬元,公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經費決算比2017年減少30萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、預算績效情況說明

1、前期準備:按照績效自評工作要求,辦事處成立了以常務副主任徐明鏡為組長,辦公室、紀檢委、財政所、經管站等部門參與的績效自評工作小組,對相關的國家法律、法規(guī)進行了認真學習,掌握政策。

2、組織實施:核查了2018年辦事處財政整體支出情況,著重核查了“三公”經費及資產管理、內部控制情況,根據部門職能和年初制定的績效考核目標,進行了實地績效考評。

3、分析評價:在核查過程中收集資料進行歸集,匯總分析,依據設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分,并形成了綜合性的書面報告。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(事業(yè))運行經費支出情況

2018年岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處機關(事業(yè))運行經費財政撥款決算510.1萬元。比2017年減少23.4萬元,減少4.39%。主要原因是:嚴格按照上級文件和規(guī)定,“三公”經費等非生產性開支得到了嚴格控制。

(二)政府采購支出情情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商_

公共安全支出(類):是指用于內衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規(guī)定提取的工會經費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

稅金及附加費用:反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用,包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人。

第五部分 附件

附件:2018年度岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門決算公開表格

附件點擊下載:2018年度岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門決算公開表格.XLS